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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.529955
Contract reference
ONE-2021-00105
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS E INSUMOS DE OFICINAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONE-DAF-CM-2021-0018
Request Title
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS E INSUMOS DE OFICINAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS E INSUMOS DE OFICINAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Dirección Estadística Económicas
Reply Reference
OFFITEK, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,882.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR LA DIVISION DE INVESTIGACION EN LOS ITEMS NO.12(5),13,28 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA ECONOMICA EN LOS ITEMS NO.12(35),15,18,25,27,31(1),33 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1140103 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,849.21
0.00
3,032.87
0.00
36,981.10
19,882.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
40
UD
25
15.68
627.20
0.00
18
112.90
0.00
1,000.00
740.10
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR
5
CAJ
60
28.14
140.70
0.00
18
25.33
0.00
300.00
166.03
15
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
MARCADORES DE AGUA P/PIZARRA VARIOS COLORES
30
UD
40
11.3
339.00
0.00
18
61.02
0.00
1,200.00
400.02
18
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4
25
UD
75
88.98
2,224.50
0.00
18
400.41
0.00
1,875.00
2,624.91
25
30102615 - Banda de plást
(...)
30102615 - Banda de plástico
2.3.5.5.01
BANDA DE GOMA
40
UD
34.13
17.15
686.00
0.00
18
123.48
0.00
1,365.20
809.48
27
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA 5X8, HOJAS BLANCAS CON LINEAS, IMPORTADA
119
UD
31.1
15.9
1,892.10
0.00
18
340.58
0.00
3,700.90
2,232.68
28
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
CARPETA BLANCA DE 4 ARO T/D
17
UD
290
286.3
4,867.10
0.00
18
876.08
0.00
4,930.00
5,743.18
31
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
SOBRE MANILA 9X12 100/1
3
CAJ
1,970
292.37
877.11
0.00
18
157.88
0.00
5,910.00
1,034.99
32
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
SOBRE MANILA 10X13 100/1
1
CAJ
2,290
328.81
328.81
0.00
18
59.19
0.00
2,290.00
388.00
33
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
SOBRE MANILA 10X15 100/1
1
CAJ
2,410
351.69
351.69
0.00
18
63.30
0.00
2,410.00
414.99
41
31111710 - Extrusiones en
(...)
31111710 - Extrusiones en frío de plástico
2.3.5.5.01
HIELERA PORTATIL
1
UD
12,000
4,515
4,515.00
0.00
18
812.70
0.00
12,000.00
5,327.70
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/6/2021_3_02 p.m..Pdf
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CUOTA OFFITEK.PDF
CUOTA OFFITEK.PDF
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ACTA DE ADJUDICACION ORIGINAL.pdf
ACTA DE ADJUDICACION ORIGINAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,882.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
3,931.06
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,070.66
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,137.18
DOP
----
View
2.3.3.3.01
5,743.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER
19,882.08
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
20210220010009
1077
19,882.08
DOP
Vencido
CUOTA OFFITEK.PDF