Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.531857 
Contract referenceMIDE-2021-00246 
Contract description:Adquisición de impresora y cartuchos 
Goods 
Contract Start:
17/06/2021 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2021-0151 
Adquisición de impresora y cartuchos  
Adquisición de impresora y cartuchos  
Ministerio de Defensa 
Onansas, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
143,641.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/06/2021 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la Dirección General de Auditoria de las Fuerzas Armadas

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1139831 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
121,730.000.0021,911.400.00121,730.00143,641.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43201814 - Equipos electr(...)
2.6.1.3.01Impresora laser jet M479FDM1UD49,85049,85049,850.000.00188,973.000.0049,850.0058,823.00
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho de tóner 414A negro2UD8,1908,19016,380.000.00182,948.400.0016,380.0019,328.40
    
3
43201814 - Equipos electr(...)
2.6.1.3.01Cartucho de tóner 414A yellow2UD9,2509,25018,500.000.00183,330.000.0018,500.0021,830.00
    
4
43201814 - Equipos electr(...)
2.6.1.3.01Cartucho de tóner 414A cyan2UD9,2509,25018,500.000.00183,330.000.0018,500.0021,830.00
    
5
43201814 - Equipos electr(...)
2.6.1.3.01Cartucho de tóner 414A magenta2UD9,2509,25018,500.000.00183,330.000.0018,500.0021,830.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
121,730.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.01105,350.00  DOP----View
2.3.9.2.0116,380.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1622228874660g6aQB2308143,641.40  DOP