1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.537106
Contract reference
MIREX-2021-00100
Contract description:
Adquisición de artículos limpieza y desechables para ser utilizados en este Ministerio.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/07/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2021-0027
Request Title
Adquisición de artículos limpieza y desechables para ser utilizados en este Ministerio.
Description
Adquisición de artículos limpieza y desechables para ser utilizados en este Ministerio.
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
GUIPAK-MIREX-DAF-CM-2021-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
88,935.17 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de la entrega de los artículos será con la División de Almacén y un representante de la Unidad de Auditoria Interna.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1134626 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
75,368.78
0.00
13,566.39
0.00
166,300.00
88,935.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol de 8 oz (12/1)
40
CAJ
1,500
860.04
34,401.60
0.00
18
6,192.29
0.00
60,000.00
40,593.89
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper no. 32
72
UD
200
113.01
8,136.72
0.00
18
1,464.61
0.00
14,400.00
9,601.33
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Par de guantes de limpieza de látex (m) negro
50
PAQ
150
40
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
7,500.00
2,360.00
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra para inodoro de 40 gramos (40/1)
6
CAJ
2,500
1,440
8,640.00
0.00
18
1,555.20
0.00
15,000.00
10,195.20
13
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones plásticos negros de 12 lt.
20
UD
600
145
2,900.00
0.00
18
522.00
0.00
12,000.00
3,422.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Par de guantes de limpieza de látex (L) negro
24
PAQ
150
40
960.00
0.00
18
172.80
0.00
3,600.00
1,132.80
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Shampoo p/vehiculo
18
GAL
300
137.5
2,475.00
0.00
18
445.50
0.00
5,400.00
2,920.50
26
47131612 - Cauchos de rep
(...)
47131612 - Cauchos de repuesto
2.3.9.1.01
Goma para sacar agua
10
UD
450
86.51
865.10
0.00
18
155.72
0.00
4,500.00
1,020.82
27
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lava platos líquido 1 gl. Cja/6
15
CAJ
2,000
653.88
9,808.20
0.00
18
1,765.48
0.00
30,000.00
11,573.68
36
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo p/inodoro c/base
30
UD
250
70.38
2,111.40
0.00
18
380.05
0.00
7,500.00
2,491.45
47
48101712 - Dispensadores
(...)
48101712 - Dispensadores de tazas
2.3.9.9.05
Dispensador vaso cónico de papel.
4
UD
1,600
767.69
3,070.76
0.00
18
552.74
0.00
6,400.00
3,623.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/5/2021_4_21 p.m..Pdf
Download
009. Informe Pericial MIREX-DAF-CM-2021-0027.pdf
009. Informe Pericial MIREX-DAF-CM-2021-0027.pdf
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010. Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2021-0027.pdf
010. Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2021-0027.pdf
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011.5 Certificado de Cuota a Comprometer MIREX-DAF-CM-2021-0027 Suministro Guipak SRL.pdf
011.5 Certificado de Cuota a Comprometer MIREX-DAF-CM-2021-0027 Suministro Guipak SRL.pdf
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012.5 Orden de Compra MIREX-2021-00100 Suministro Guipak SRL.pdf
012.5 Orden de Compra MIREX-2021-00100 Suministro Guipak SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,935.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
78,898.37
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,492.80
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,920.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,623.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de artículos limpieza y desechables para ser utilizados en este Ministerio.
88,935.17
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1620055498903VrXcA
2426
88,935.17
DOP
Vencido
012.5 Orden de Compra MIREX-2021-00100 Suministro Guipak SRL.pdf