Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.531811 
Contract referenceDGDC-2021-00065 
Contract description:Adquisición de electrodomésticos para ser obsequiado el día de las madres. 
Goods 
Contract Start:
18/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/06/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DGDC-DAF-CM-2021-0025 
Adquisición de electrodomésticos.  
Adquisición de electrodomésticos para ser obsequiado el día de las madres.  
DGDC 
GRUPO CONAMAR - DGDC-DAF-CM-2021-0025_EXT 
GoodsDominicana 
294,238.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/06/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1137602 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
249,355.000.0044,883.900.00299,500.00294,238.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01Nevera de 12 pie 1UD40,00033,50033,500.000.00186,030.000.0040,000.0039,530.00
    
2
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01Lavadoras 3UD18,00015,00045,000.000.00188,100.000.0054,000.0053,100.00
    
3
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01Estufas 2UD25,00021,00042,000.000.00187,560.000.0050,000.0049,560.00
    
4
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01Licuadoras 3UD4,0003,3009,900.000.00181,782.000.0012,000.0011,682.00
    
5
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01Ollas freidoras de aire de 10 litros 3UD11,0009,13527,405.000.00184,932.900.0033,000.0032,337.90
    
6
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01Abanicos 5UD5,0004,00020,000.000.00183,600.000.0025,000.0023,600.00
    
7
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01Sándwicheras 3UD6,5005,35016,050.000.00182,889.000.0019,500.0018,939.00
    
8
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01Televisores3UD22,00018,50055,500.000.00189,990.000.0066,000.0065,490.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
294,238.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01294,238.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura294,238.90  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0201.02.0015.9391294,238.90  DOP