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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.544948 
Contract referenceOMSA-2021-00134 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
02/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA-CCC-CP-2021-0002 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS 
OFERTA TECNICA NEXEN SRL_EXT 
GoodsDominicana 
3,113,831.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1135915 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
2,638,839.950.000.00474,991.201,717,300.003,113,831.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Rollo papel higiénico Jumbo institucional doble hoja 207 M3,600UD90375.831,352,988.000.000.0018243,537.84324,000.001,596,525.84
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel institucional flujo central doble hoja 120 M3,600UD260290.351,045,260.000.000.0018188,146.80936,000.001,233,406.80
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante400GAL18078.7631,504.000.000.00185,670.7272,000.0037,174.72
    
12
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia cristales25GAL30096.952,423.750.000.0018436.287,500.002,860.03
    
14
53131628 - Champús
2.3.7.2.03Shampoo800GAL17010382,400.000.000.001814,832.00136,000.0097,232.00
    
19
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04Rastrillo de metal de 12 dientes96UD350164.4515,787.200.000.00182,841.7033,600.0018,628.90
    
21
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillos de pared180UD9050.059,009.000.000.00181,621.6216,200.0010,630.62
    
28
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Pares Guantes de cuero y lona talla 10600UD320165.7899,468.000.000.001817,904.24192,000.00117,372.24
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
683,906.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9911,564.00  DOP----View
2.3.9.1.01509,502.76  DOP----View
2.3.7.2.0321,240.00  DOP----View
2.3.9.9.04141,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN683,906.76  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0211.01.00041054683,906.76  DOP