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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.527220 
Contract referenceIIBI-2021-00114 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES 
Goods 
Contract Start:
28/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IIBI-DAF-CM-2021-0017 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES 
MANTENIMIENTOS GENERALES 
COTIZACION IIBI 2021-0017 
GoodsDominicana 
53,118.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1134441 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,016.000.008,102.880.0052,200.0053,118.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04MEZCLADORA FLUXOMETRO PARA INODORO6UD7,3005,89335,358.000.00186,364.440.0043,800.0041,722.44
    
7
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04TAPA DE INODORO REDONDO1UD700600600.000.0018108.000.00700.00708.00
    
8
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO DE SILICON TRANSPARENTE3UD300245735.000.0018132.300.00900.00867.30
    
10
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO DE 3" DE PRESION1UD1,7002,3782,378.000.0018428.040.001,700.002,806.04
    
11
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO DE 2" DE PRESION1UD1,5001,2001,200.000.0018216.000.001,500.001,416.00
    
16
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO DE BOLA DE 2"1UD3002,1722,172.000.0018390.960.00300.002,562.96
    
24
30131501 - Bloques de cem(...)
2.3.6.1.01BLOCK DE 4"8UD5036288.000.001851.840.00400.00339.84
    
25
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO GRIS2UD400415830.000.0018149.400.00800.00979.40
    
26
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01REGLETAS ELECTRICAS CON PROTECCION3UD7004851,455.000.0018261.900.002,100.001,716.90
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,339.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0421,359.18  DOP----View
2.3.5.5.013,903.44  DOP----View
2.3.9.9.0176.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES25,339.32  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG162205790657868Xb8125,339.32  DOP