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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.527218 
Contract referenceIIBI-2021-00110 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES 
Goods 
Contract Start:
28/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IIBI-DAF-CM-2021-0017 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES 
MANTENIMIENTOS GENERALES 
COTIZACION ELECTRICOS Y PLOMERIA 
GoodsDominicana 
41,557.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1134319 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,218.200.006,339.280.0033,000.0041,557.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
32111503 - Diodos emisore(...)
2.3.9.6.01TUBOS FLORECENTES DE 32 WATTS100UD150101.2510,125.000.0010,125181,822.500.0015,000.0011,947.50
    
3
32111503 - Diodos emisore(...)
2.3.9.6.01ZOCALO PARA LAMPARAS FLORECENTES200UD5059.411,880.000.0011,880182,138.400.0010,000.0014,018.40
    
5
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04JUNTA DE ENTROQUE PARA INODORO FLUXOMETRO2UD500415.8831.600.00831.618149.690.001,000.00981.29
    
6
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04JUNTA DE ENTROQUE PARA ORINAR FLUXOMETRO2UD500415.8831.600.00831.618149.690.001,000.00981.29
    
17
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.6.3.04LLAVE DE CUÑA DE 3"1UD6,00011,55011,550.000.0011,550182,079.000.006,000.0013,629.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,339.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0421,359.18  DOP----View
2.3.5.5.013,903.44  DOP----View
2.3.9.9.0176.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES25,339.32  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG162205790657868Xb8125,339.32  DOP