Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.526576 
Contract referenceAGN-2021-00054 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN (MRO) 
Goods 
Contract Start:
26/05/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
AGN-DAF-CM-2021-0007 
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
SERVICIOS GENERALES 
AGN-DAF-CM-2021-0007 
GoodsDominicana 
60,456.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
26/05/2021 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/06/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1134104 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,234.070.009,222.150.0060,255.0060,456.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/225UD56.86171.500.001830.870.00125.00202.37
    
5
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.6.3.04COUPLING PVC DE 1''25UD1512.71317.750.001857.200.00375.00374.95
    
6
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.6.3.04COUPLING PVC DE 1/225UD86.77169.250.001830.470.00200.00199.72
    
9
20111706 - Cuñas de perfo(...)
2.3.9.8.01TARUGO PLÁSTICO 5 X 3/16 X 1 BLANCO KIT 30/11UD2519.4919.490.00183.510.0025.0023.00
    
12
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.9.9.01DISCO DE PULIR PARA PULIDORA PEQUEÑA 1/2" X 1/4" X 7/8"30UD8363.561,906.800.0018343.220.002,490.002,250.02
    
18
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 1''5UD530108.05540.250.001897.250.002,650.00637.50
    
19
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 3/4"5UD33875375.000.001867.500.001,690.00442.50
    
23
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04TIRANTE PARA PUERTA AB527UD219169.491,186.430.0018213.560.001,533.001,399.99
    
24
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MARTILLO CARPINTERO 16 OZ.1UD267250.68250.680.001845.120.00267.00295.80
    
25
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.6.3.04VARA DE EXTENSIÓN DE PINTOR DE 3 MT2UD195161.02322.040.001857.970.00390.00380.01
    
26
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.6.3.04VARA DE EXTENSIÓN PARA ROLO 3-6 MT2UD145145290.000.001852.200.00290.00342.20
    
27
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 3 PULGADAS.15UD8040.04600.600.0018108.110.001,200.00708.71
    
29
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01ROLO PEQUEÑO PARA LÍNEA DE PARQUEO CON SU MOTA 10UD117102.971,029.700.0018185.350.001,170.001,215.05
    
32
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE AMARILLO TRÁFICO.12UD1,1301,458.6917,504.280.00183,150.770.0013,560.0020,655.05
    
33
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE CAOBIN 5UD7007003,500.000.0018630.000.003,500.004,130.00
    
42
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO 6010UD1,080805.088,050.800.00181,449.140.0010,800.009,499.94
    
43
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO 7010UD1,4791,016.9510,169.500.00181,830.510.0014,790.0012,000.01
    
48
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA 12050UD3832.21,610.000.0018289.800.001,900.001,899.80
    
49
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA 22050UD2832.21,610.000.0018289.800.001,400.001,899.80
    
51
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA 8050UD3832.21,610.000.0018289.800.001,900.001,899.80
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
61,385.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.012,258.52  DOP----View
2.3.6.3.041,512.76  DOP----View
2.3.7.2.991,256.70  DOP----View
2.3.2.1.01248.39  DOP----View
2.3.7.2.0648,472.87  DOP----View
2.3.5.5.017,635.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago Final61,385.02  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1622048719885uiuoz161,385.02  DOP