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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.527304 
Contract referenceEDESUR-2021-00274 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables para Oficina (Proceso Mipyme) 2da. Convocatoria 
Goods 
Contract Start:
31/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDESUR-DAF-CM-2021-0019 
Adquisición de Materiales Gastables para Oficina (Proceso Mipyme) 2da. Convocatoria 
Adquisición de Materiales Gastables para Oficina (Proceso Mipyme) 2da. Convocatoria 
Dirección de Logística 
EDESUR-DAF-CM-2021-0019 
GoodsDominicana 
28,001.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1130537 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,885.000.004,116.600.0023,794.8828,001.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122009 - Archivos para (...)
2.3.9.2.01Archivo Acordeón 10" X 12"10UD3502902,900.000.002,90018522.000.003,500.003,422.00
    
2
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Bandeja Plast.Ahumada 2 - 1 P/Escritorio40UD133.811957,800.000.007,800181,404.000.005,352.409,204.00
    
3
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02Borrador Para Pizarra24UD27.7225600.000.0060018108.000.00665.28708.00
    
4
53141507 - Broches
2.3.9.9.01Broches Para Archivo 7Cmm.(Ganchos Acco)10CAJ76.749490.000.004901888.200.00767.00578.20
    
5
44111605 - Cajas para efe(...)
2.3.9.9.01Caja Chica De Metal 7 ¾" X 5 ¾" X 3"10UD337.564904,900.000.004,90018882.000.003,375.605,782.00
    
7
44101801 - Calculadoras o(...)
2.3.9.2.01Calculadora Escrit 2 Colores 12 Dígitos10UD30080800.000.0080018144.000.003,000.00944.00
    
12
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Dispensador Para Cinta De Empaque5UD230.1190950.000.0095018171.000.001,150.501,121.00
    
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadora (160 Hojas)2UD660.8490980.000.0098018176.400.001,321.601,156.40
    
19
60121518 - Lápices de gra(...)
2.3.6.4.03Lápiz De Carbón350UD2.652.91,015.000.001,0150.000.00927.501,015.00
    
34
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Sacapuntas Eléctrico con Fuente5UD7476903,450.000.003,45018621.000.003,735.004,071.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
407,831.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01293,843.60  DOP----View
2.3.9.9.01113,988.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
51  Pago contra factura407,831.60  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DF-CF-051-20211407,831.60  DOP