1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.523604
Contract reference
ONE-2021-00070
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONE-DAF-CM-2021-0010
Request Title
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
METODOLOGÍA E INVESTIGACIONES
Reply Reference
OFFITEK, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,653.65 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR INVESTIGACION ADJUDICANDOLE LOS ITEMS NO. 5,6,8,9,10, SOLICITADO POR SUMINISTRO ADJUDICANDOLE EL ITEM NO.15 SOLICITADO POR LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA ADJUDICANDOLE EL ITEM NO.17
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1126108 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,570.89
0.00
2,082.76
0.00
24,134.00
13,653.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4, CLEAR
5
UD
52
48
240.00
0.00
18
43.20
0.00
260.00
283.20
Mis observaciones:
TAMAÑO 3/4, TRANSPARENTE
6
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ
10
UD
54.4
18.22
182.20
0.00
18
32.80
0.00
544.00
215.00
8
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRA DE LECHE
30
UD
25
3.05
91.50
0.00
18
16.47
0.00
750.00
107.97
Mis observaciones:
COLOR BLANCO
9
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
PAPEL ADHESIVO 8 1/2 X11, 100/1
1
UD
365
427.96
427.96
0.00
18
77.03
0.00
365.00
504.99
Mis observaciones:
LABELS 4X4 INKJET 100/1
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS DE ALTA CAPACIDAD
3
CAJ
250
45.61
136.83
0.00
18
24.63
0.00
750.00
161.46
Mis observaciones:
CONT 500/1 HOJAS 2-60
15
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABEL PARA FORDER, 200/1
5
PAQ
75
32.84
164.20
0.00
18
29.56
0.00
375.00
193.76
16
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
OPALINA BLANCA 8 1/2 X 11, 100/1
27
PAQ
600
160
4,320.00
0.00
18
777.60
0.00
16,200.00
5,097.60
17
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
CARPETA BLANCA DE 4 ARO T/D
15
UD
255
309.32
4,639.80
0.00
18
835.16
0.00
3,825.00
5,474.96
48
27112202 - Palustres o ll
(...)
27112202 - Palustres o llanas de madera
2.3.6.3.04
LLANA C/MANGO PLASTICO
1
UD
300
440
440.00
0.00
18
79.20
0.00
300.00
519.20
49
60121229 - Pinceles espec
(...)
60121229 - Pinceles especializados
2.3.9.9.01
BROCHA 1 1/2 PULGADA NYLON
3
UD
55
47.3
141.90
0.00
18
25.54
0.00
165.00
167.44
50
60121209 - Pintura de tat
(...)
60121209 - Pintura de tatuaje provisional
2.3.7.2.06
GALON DE MASILLA BLANCA
1
UD
600
786.5
786.50
0.00
18
141.57
0.00
600.00
928.07
Mis observaciones:
ACABADO: MATE SUSTRATO: MADERA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/5/2021_2_28 p.m..Pdf
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Cuota offitek.pdf
Cuota offitek.pdf
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Adjudicacion Offitek.pdf
Adjudicacion Offitek.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,129.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
3,044.54
DOP
----
View
2.3.1.1.01
21,085.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER
24,129.86
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
20210220010009
785
24,129.86
DOP
Vencido
Cuota de Suministro Guipak.pdf