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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.522811 
Contract referenceDGDC-2021-00052 
Contract description:ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS 
Goods 
Contract Start:
12/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/05/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDC-UC-CD-2021-0032 
ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS  
ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS  
Almacén 
ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS_EXT 
GoodsDominicana 
130,377.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
12/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/05/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1125019 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
110,489.040.000.0019,888.0396,500.00130,377.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
56112103 - Sillas para vi(...)
2.6.1.1.01SILLON EJECUTIVO EN PELINA COLOR NEGRO1UD20,80021,21821,218.000.000.00183,819.2420,800.0025,037.24
    
2
56112104 - Sillas para ej(...)
2.6.1.1.01SILLA GERENCIAL, ESPALDA EN MALLA COLOR NEGRO2UD8,50014,18628,372.000.000.00185,106.9617,000.0033,478.96
    
3
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01SUMADORA ELECTRICA3UD6,4006,240.6818,722.040.000.00183,369.9719,200.0022,092.01
    
4
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01SILLAS PLASTICAS 15UD70078011,700.000.000.00182,106.0010,500.0013,806.00
    
5
48101505 - Cafeteras o má(...)
2.6.1.4.01CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZA 1UD3,0003,150.53,150.500.000.0018567.093,000.003,717.59
    
5
48101505 - Cafeteras o má(...)
2.6.1.4.01BEBEDEROS ELECTRICOS 1UD11,00011,17511,175.000.000.00182,011.5011,000.0013,186.50
    
6
48101508 - Tostadoras sin(...)
2.6.1.4.01MICROONDA1UD12,00013,130.513,130.500.000.00182,363.4912,000.0015,493.99
    
7
48102101 - Mostradores
2.6.1.1.01PORTA SACO EJECUTIVO1UD3,0003,0213,021.000.000.0018543.783,000.003,564.78
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
130,377.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.0184,172.99  DOP----View
2.3.5.5.0113,806.00  DOP----View
2.6.1.4.0132,398.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura 130,377.07  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0201.02.0015.6971130,377.07  DOP