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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.521778
Contract reference
Hosp. Juan Bosch-2021-00311
Contract description:
COMPRA DE EMBUSTIDOS PARA EL COMEDOR
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2021-0122
Request Title
COMPRA DE EMBUSTIDOS PARA EL COMEDOR
Description
COMPRA DE EMBUSTIDOS PARA EL COMEDOR
Business Operation
ALMACEN DEL COMEDOR
Reply Reference
OFERTA EXTERNA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
215,545.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
HTQPJB
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1125819 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
203,698.90
0.00
11,846.70
0.00
220,350.00
215,545.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LBS DE JAMON COCIDO INDUVECA
100
UD
69
69
6,900.00
0.00
0.00
0.00
6,900.00
6,900.00
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LBS JAMON ESTELAR
100
UD
65
65
6,500.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LBS JAMON PECHUGA DE PAVO
100
UD
190
198
19,800.00
0.00
0.00
0.00
19,000.00
19,800.00
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LBS SALAMI SUPER ESPECIAL
29
UD
300
308
8,932.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
8,932.00
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LBS SALAMI RIVERA
100
UD
100
105
10,500.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,500.00
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LBS SALAMI DE PAVO
50
UD
100
211.5
10,575.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,575.00
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LBS QUESO CHEDDAR
300
UD
170
172
51,600.00
0.00
18
9,288.00
0.00
51,000.00
60,888.00
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LBS QUESO MOZZARELA
300
UD
160
163
48,900.00
0.00
0.00
0.00
48,000.00
48,900.00
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
GLS DE YOGURT VARIOS SABORES
40
UD
225
229
9,160.00
0.00
16
1,465.60
0.00
9,000.00
10,625.60
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LITRO DE LECHE ENTERA
400
UD
58
60
24,000.00
0.00
0.00
0.00
23,200.00
24,000.00
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
UND DE MANTEQUILLA DORINA
30
UD
225
227.73
6,831.90
0.00
16
1,093.10
0.00
6,750.00
7,925.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/5/2021_3_05 p.m..Pdf
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COUTA A COMPROMETER.pdf
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INFORME FINAL.Pdf
INFORME FINAL.Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
215,545.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
215,545.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
215,545.60
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2017
2021
215,545.60
DOP
Vencido
COUTA A COMPROMETER.pdf