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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.528168
Contract reference
CND-2021-00080
Contract description:
SERVICIO DE LAVADO DE INTERIOR PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HI-ACE PLACAS: EI00312, EI00313 Y EI00314 ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y AL VEHÍCULOS TOYOTA HILUX, PLACA: EL05870 ASIGNADO AL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGÚN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/06/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2021-0070
Request Title
SERVICIO DE LAVADO DE INTERIOR PARA LOS VEHÍCULOS. TOYOTA HI-ACE, PLACAS:EI00312,EI00313 Y EI00314, ASIGNADOS A TRANSPORTACION Y AL VEHICULO:TOYOTA HILUX, PLACA: EL05870 ASIGNADO AL ODD.
Description
SERVICIO DE LAVADO DE INTERIOR PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HI-ACE PLACAS: EI00312, EI00313 Y EI00314 ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y AL VEHÍCULOS TOYOTA HILUX, PLACA: EL05870 ASIGNADO AL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGÚN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
ABENSA (ABREU ENERGIA), S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
21,000.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1125205 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,796.62
0.00
3,203.40
0.00
21,000.00
21,000.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
LAVADO DE INTERIOR
1
UD
3,000
2,542.37
2,542.37
0.00
18
457.63
0.00
3,000.00
3,000.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
LAVADO DE INTERIOR MINIBUS ( DE 12 PASAJERO)
3
UD
6,000
5,084.75
15,254.25
0.00
18
2,745.77
0.00
18,000.00
18,000.02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMPROMETER INTERIOR DE VEHICULO.jpg
CUOTA COMPROMETER INTERIOR DE VEHICULO.jpg
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Informe Final_5_5_2021_1_25 p.m..Pdf
Informe Final_5_5_2021_1_25 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/5/2021_1_41 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,000.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
21,000.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
21,000.02
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0201
1
21,000.01
DOP
Vencido
007.jpg