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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.521471 
Contract referenceIIBI-2021-00071 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
05/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IIBI-UC-CD-2021-0056 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
MANTENIMIENTOS GENERALES 
KHALICCO INVESTMENT SRL_EXT 
GoodsDominicana 
20,870.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1121840 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,686.480.003,183.560.002,683.0020,870.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.6.3.04LLAVE DE BOLA DE 2” DE METAL1UD7082,336.62,336.600.0018420.590.00708.002,757.19
    
2
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04ADAPTADORES MACHO DE 2”2UD304284.000.001815.120.0060.0099.12
    
3
40142315 - Acoplamientos (...)
2.3.6.3.04ADAPTADORES HEMBRA DE ¾”2UD2014.2428.480.00185.130.0040.0033.61
    
4
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01CHEQUE DE 1”1UD30660.8660.800.0018118.940.0030.00779.74
    
5
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO PVC DE 3” DE PRESION1UD7004,171.524,171.520.0018750.870.00700.004,922.39
    
6
40141611 - Válvulas de gl(...)
2.3.6.3.04VALVULA DE CUÑA DE 3”1UD8009,271.089,271.080.00181,668.790.00800.0010,939.87
    
7
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04ADAPTADOR MACHO PVC DE 3”3UD15161483.000.001886.940.0045.00569.94
    
8
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01CODO DE PRESION DE 3” X 45 GRADOS3UD100217651.000.0018117.180.00300.00768.18
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
20,870.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0414,399.73  DOP----View
2.3.5.5.016,470.31  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN20,870.04  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1620225125385IQ78J120,870.04  DOP