Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.521284 
Contract referenceSRSNORC-2021-00099 
Contract description:MATERIALES DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
Goods 
Contract Start:
06/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2021-0023 
MATERIALES DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
MATERIALES DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA 
SRSNORC-DAF-CM-2021-0023 
GoodsDominicana 
42,826.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
06/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1122030 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,675.498,848.890.000.0046,342.4042,826.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
42151806 - Tiras pulidora(...)
2.3.9.3.01TIRA DE LIJA23UD3543658,395.00181,511.100.000.008,142.006,883.90
    
14
42151606 - Talladores de (...)
2.3.9.3.01PAÑO DE AMALGAMA1UD578.2369.49369.491866.510.000.00578.20302.98
    
15
42151815 - Conos para tal(...)
2.3.9.3.01CONOS DE PAPEL SERIE BAJA3CAJ160215645.000.000.000.00480.00645.00
    
16
42151815 - Conos para tal(...)
2.3.9.3.01CONOS DE PAPEL SERIE ALTA2CAJ160215430.000.000.000.00320.00430.00
    
17
42151815 - Conos para tal(...)
2.3.9.3.01CONOS DE GUTAPERCHA SERIE BAJA4CAJ180240960.000.000.000.00720.00960.00
    
18
42151815 - Conos para tal(...)
2.3.9.3.01CONOS DE GUTAPERCHA SERIE ALTA2CAJ180240480.000.000.000.00360.00480.00
    
26
42152407 - Polvos abrasiv(...)
2.3.4.1.01ALGINATO12PAQ2953784,536.0018816.480.000.003,540.003,719.52
    
27
42152429 - Materiales ela(...)
2.3.4.1.01GOMA DE IMPRESION DEFINITIVA1UD1,5342,0652,065.0018371.700.000.001,534.001,693.30
    
30
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01SUCSORES131PAQ224.224532,095.00185,777.100.000.0029,370.2026,317.90
    
31
42152601 - Papeles articu(...)
2.3.4.1.01PAPEL ARTICULAR5UD259.63401,700.0018306.000.000.001,298.001,394.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
42,826.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0136,019.78  DOP----View
2.3.4.1.016,806.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA42,826.60  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SRSNORC-DAF-CM-2021-0023202142,826.60  DOP