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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.521493
Contract reference
911-2021-00053
Contract description:
Adquisición de servicios de mantenimiento correctivo por seis (6) meses de los Sistemas contra incendio de las Sedes metropolitana y norte
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/05/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2021-0011
Request Title
Adquisición de servicios de mantenimiento correctivo por seis (6) meses de los Sistemas contra incendio de las Sedes metropolitana y norte
Description
Adquisición de servicios de mantenimiento correctivo por seis (6) meses de los Sistemas contra incendio de las Sedes metropolitana y norte
Business Operation
DIRECCION EJECUTIVA
Reply Reference
INCIFIRE_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
818,684 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/05/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Según especificaciones técnicas
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1121508 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
693,800.00
0.00
124,884.00
0.00
897,980.00
818,684.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
92121702 - Mantenimiento
(...)
92121702 - Mantenimiento o monitoreo de alarmas contra incendios
2.2.7.2.08
Inspenccion y mantenimiento correctivo por seis (6) meses de los sistemas contra incendio para la Sede metropolitana
3
UD
66,080
44,800
134,400.00
0.00
18
24,192.00
0.00
198,240.00
158,592.00
2
23153308 - Portaherramien
(...)
23153308 - Portaherramientas o monturas de herramienta graduables
2.3.9.8.02
Partida para imprevisto sede metropolitana
1
UD
265,500
200,000
200,000.00
0.00
18
36,000.00
0.00
265,500.00
236,000.00
3
92121702 - Mantenimiento
(...)
92121702 - Mantenimiento o monitoreo de alarmas contra incendios
2.2.7.2.08
Inspenccion y mantenimiento correctivo por seis (6) meses de los sistemas contra incendio para la Sede Norte
3
UD
66,080
44,800
134,400.00
0.00
18
24,192.00
0.00
198,240.00
158,592.00
4
23153308 - Portaherramien
(...)
23153308 - Portaherramientas o monturas de herramienta graduables
2.3.9.8.02
Partida imprevistos sede norte
1
UD
236,000
225,000
225,000.00
0.00
18
40,500.00
0.00
236,000.00
265,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/4/2021_8_38 p.m..Pdf
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CUOTA 1031.pdf
CUOTA 1031.pdf
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Orden de Compra Instituto Nacional contra el Incendio.pdf
Orden de Compra Instituto Nacional contra el Incendio.pdf
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Adjudicación de Preceso de Compra Ref. 911-DAF-CM-2021-0011.pdf
Adjudicación de Preceso de Compra Ref. 911-DAF-CM-2021-0011.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
818,684.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
317,184.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
501,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
factura
818,684.00
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1619721137143U0XQu
1031
818,684.00
DOP
Vencido
CUOTA 1031.pdf