1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.559737
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00096
Contract description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE, S/R 021-1564
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/04/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0050
Request Title
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE, S/R 021-1564
Description
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE, S/R 021-1564.
Business Operation
DIRECCION CONTROL LA VIOLENCIA DE GENERO
Reply Reference
FLYM COMERCIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,126.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/04/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACÉN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1121502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,598.34
0.00
3,527.70
0.00
26,480.00
23,126.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE NO. 10 COLOR NEGRO THHN
1,000
FT
17
13
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
17,000.00
15,340.00
7
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
TIRILLAS PLASTICAS NO. 12 (TIE WRAP)
100
UD
6
3.38
338.00
0.00
18
60.84
0.00
600.00
398.84
8
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.6.3.04
COPLIN DE 3 PVC
1
UD
230
100
100.00
0.00
18
18.00
0.00
230.00
118.00
10
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE NEGRO DE VINIL
2
UD
540
360
720.00
0.00
18
129.60
0.00
1,080.00
849.60
13
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO ELECTRICO PVC DE 2
1
UD
1,300
820.34
820.34
0.00
18
147.66
0.00
1,300.00
968.00
14
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
ADAPTADOR MACHO DE 2 PVC
1
UD
70
50
50.00
0.00
18
9.00
0.00
70.00
59.00
15
31161804 - Arandelas curv
(...)
31161804 - Arandelas curvas
2.3.6.3.06
CURVAS DE 2 ELECTRICAS PVC
1
UD
1,200
70
70.00
0.00
18
12.60
0.00
1,200.00
82.60
17
39121309 - Cajas eléctric
(...)
39121309 - Cajas eléctricas especiales
2.3.9.9.04
CAJA DE BREAKER DE 175 AMP. DE 12-24 SALIDAS MONOFASICAS.
1
UD
5,000
4,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
5,000.00
5,310.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de fondos CDU 0050.pdf
Certificacion de fondos CDU 0050.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2021_4_00 p.m..Pdf
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Certificacion de fondos CDU 0050.pdf
Certificacion de fondos CDU 0050.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,353.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
523.92
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,414.94
DOP
----
View
2.3.5.4.01
15,381.30
DOP
----
View
2.6.5.6.01
13,506.70
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,456.12
DOP
----
View
2.3.6.3.04
70.53
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE
32,353.51
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.5.4.01
1
32,353.51
DOP
Vencido
Certificacion de fondos CDU 0050.pdf