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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.521937 
Contract referenceCEA-2021-00186 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZAS  
Goods 
Contract Start:
07/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CEA-DAF-CM-2021-0063 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZAS  
Adquisición de materiales de limpiezas para ser utilizados en diferentes áreas de la institución, (Oficina Principal). 
OFICINA PRINCIPAL 
GUIPAK-CEA-DAF-CM-2021-0063 
GoodsDominicana 
14,510.27 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/fray cipriano de Utrera OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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A CRÉDITO 30 DÍAS

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1119805 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,296.830.002,213.440.0016,500.0014,510.27
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRA2UD800643.881,287.760.0018231.800.001,600.001,519.56
    
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE BOLA PARA LAVAR PLATOS 75CAJ11084.536,339.750.00181,141.160.008,250.007,480.91
    
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES PARA LIMPIAR DOMESTICO 25UD5034.8870.000.0018156.600.001,250.001,026.60
    
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 120UD1510.161,219.200.0018219.460.001,800.001,438.66
    
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY36CAJ10071.672,580.120.0018464.420.003,600.003,044.54
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
52,373.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0134,190.50  DOP----View
2.3.9.1.0118,183.45  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A CRÉDITO 30 DÍAS52,373.95  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CEA-DAF-CM-2021-0063152,373.95  DOP