1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.532606
Contract reference
INAFOCAM-2021-00048
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA TECNOLOGIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/06/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAFOCAM-UC-CD-2021-0038
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA TECNOLOGIA
Description
MATERIALES PARA EL DATA CENTER Y LA JORNADA DE LIMPIEZA DE LAS PC DE LA INSTITUCION.
Business Operation
Departamento de Tecnologia
Reply Reference
INAFOCAM-UC-CD-2021-0038
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
63,324.7 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/06/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1118619 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,665.00
0.00
9,659.70
0.00
55,640.00
63,324.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
PATCH CORD 6 PIES
20
UD
225
210
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
4,500.00
4,956.00
2
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
PATCH CORD 3 PIES
50
UD
135
120
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
6,750.00
7,080.00
3
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
PATCH CORD 2 PIE
50
UD
110
100
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,500.00
5,900.00
4
31151606 - Cadena "jack"
2.3.9.8.01
JACK DE RJ 45
25
UD
195
190
4,750.00
0.00
18
855.00
0.00
4,875.00
5,605.00
5
31151606 - Cadena "jack"
2.3.9.8.01
PAQUETE DE RJ45
1
UD
1,100
1,050
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,100.00
1,239.00
6
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.6.5.7.01
KIT DE LIMPIEZA PARA PC
10
UD
1,950
1,950
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
19,500.00
23,010.00
7
53102517 - Sujeta corbata
(...)
53102517 - Sujeta corbatas
2.3.2.3.01
POTES DE CABLE tie wraps
2
UD
3,995
3,895
7,790.00
0.00
18
1,402.20
0.00
7,990.00
9,192.20
8
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.9.2.01
AIRE COMPRIMIDO
5
UD
500
500
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,500.00
2,950.00
9
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 63.5mm
5
UD
85
75
375.00
0.00
18
67.50
0.00
425.00
442.50
10
30141503 - Aislamiento de
(...)
30141503 - Aislamiento de espuma
2.3.9.9.01
ESPUMA MULTIUSO PC
5
UD
500
500
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,500.00
2,950.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/4/2021_6_21 p.m..Pdf
Download
Escaneo0020.pdf
Escaneo0020.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
16,750.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,975.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
19,500.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
7,990.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,925.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1618588809561PRQII
1103
55,640.00
DOP
Vencido
Escaneo0006.pdf