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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.517259
Contract reference
DGP-2021-00072
Contract description:
Materiales eléctricos para reparación instalaciones eléctricas CPL Km. 15 de Azua
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGP-UC-CD-2021-0056
Request Title
Materiales eléctricos para reparación instalaciones eléctricas CPL Km. 15 de Azua
Description
Materiales eléctricos para el 15 de Azua
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
DGP-UC-CD-2021-0056
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
94,953.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/04/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Hipolito Herrera Billini esq. Juan de Dios Ventura Simo. primer piso del , DEPARTAMENTO ALMACEN, Palacio de Justicia del Centro de los Heroes, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1113853 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
80,468.83
0.00
14,484.39
0.00
40,985.00
94,953.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
Swich doble tiro de 200 Amp. G.E, (USADO)
1
UD
16,650
33,300
33,300.00
0.00
18
5,994.00
0.00
16,650.00
39,294.00
2
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
Breaker IND G:E. de 400 Amp
1
UD
14,500
38,136
38,136.00
0.00
18
6,864.48
0.00
14,500.00
45,000.48
3
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector de empalme 4/0
4
UD
385
372
1,488.00
0.00
18
267.84
0.00
1,540.00
1,755.84
4
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Alambre 4/0
10
UD
300
296.61
2,966.10
0.00
18
533.90
0.00
3,000.00
3,500.00
5
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.01
Tape de goma
1
UD
950
977.75
977.75
0.00
18
176.00
0.00
950.00
1,153.75
6
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.01
Tape de vinil 33
2
UD
350
305
610.00
0.00
18
109.80
0.00
700.00
719.80
7
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Alambre NO. 6
60
UD
45
33.98
2,038.80
0.00
18
366.98
0.00
2,700.00
2,405.78
8
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
Teminal Alen, doble 250 MCM
3
UD
215
226.06
678.18
0.00
18
122.07
0.00
645.00
800.25
9
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
Terminal Alen, sencillo 250 MCM
2
UD
150
137
274.00
0.00
18
49.32
0.00
300.00
323.32
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
0056 solicitud de compra.pdf
0056 solicitud de compra.pdf
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ficha técnica.pdf
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certificación de fondos.pdf
certificación de fondos.pdf
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certificación informe final 20210056.pdf
certificación informe final 20210056.pdf
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cuota a comprometer 20210056.pdf
cuota a comprometer 20210056.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/4/2021_9_33 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,953.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
84,294.48
DOP
----
View
2.3.9.6.01
8,785.19
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,873.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Materiales eléctricos para reparación instalaciones eléctricas CPL Km. 15 de Azua
94,953.22
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DGP-UC-CD-2021-0056
1
94,953.22
DOP
Vencido
cuota a comprometer 20210056.pdf