Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.517244 
Contract referenceSIE-2021-00099 
Contract description:Adquisición de materiales e insumos para el nuevo local Protecom Las Américas 
Goods 
Contract Start:
15/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SIE-UC-CD-2021-0049 
Adquisición de materiales e insumos para el nuevo local Protecom Las Américas. 
Adquisición de materiales e insumos para el nuevo local Protecom Las Américas. 
Dirección de Infraestructura 
Adquisición de materiales e insumos para el nuevo  
GoodsDominicana 
21,771 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1113436 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,450.000.003,321.000.0022,500.0021,771.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40101704 - Unidades de co(...)
2.6.5.4.01Tubería de cobre 5/8 x 50 x 0.026 ROLLO1UD6,0005,0005,000.000.0018900.000.006,000.005,900.00
    
1
40101704 - Unidades de co(...)
2.6.5.4.01Tubería de cobre 5/8 x 50** 024 R1UD3,0002,5002,500.000.0018450.000.003,000.002,950.00
    
1
40101704 - Unidades de co(...)
2.6.5.4.01Armaflex 5/8 X 3/810UD12095950.000.0018171.000.001,200.001,121.00
    
1
40101704 - Unidades de co(...)
2.6.5.4.01Refrigerante R-410 Cilindro 25 LBS1UD7,0005,8005,800.000.00181,044.000.007,000.006,844.00
    
1
40101704 - Unidades de co(...)
2.6.5.4.01Refrigerante R-22 Cilindro 30 LBS1UD4,8003,8503,850.000.0018693.000.004,800.004,543.00
    
1
40101704 - Unidades de co(...)
2.6.5.4.01Filtro secador 3/8 ROSCA1UD500350350.000.001863.000.00500.00413.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
22,500.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.4.0122,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021000122,500.00  DOP