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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.527876 
Contract referenceDICOM-2021-00777 
Contract description:ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (ABRIL Y MAYO) 
Services 
Contract Start:
01/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DICOM-UC-CD-2021-0056 
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (ABRIL Y MAYO) 
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (ABRIL Y MAYO) 
Dirección de Servicios Generales  
Pricesmart Dominicana, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
52,130.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
01/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1113721 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,809.570.007,320.510.0052,130.0052,130.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01SIX PACK BEBIDA DE MALTA . 8 OZ48UD125105.945,085.120.0018915.320.006,000.006,000.44
    
2
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO COLA, 7.4 OZ (PAQ. 24)8UD210177.971,423.760.0018256.280.001,680.001,680.04
    
3
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CARTON DE LECHE, 1 LITRO (PAQ.12)6UD6906904,140.000.0000.000.004,140.004,140.00
    
4
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE DE CHOCOLATE, 200 ML (PAQ 27)7UD5905003,500.000.0018630.000.004,130.004,130.00
    
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01JUGO DE CARTON, 6.76 OZ (PAQ 24)12UD430364.44,372.800.0018787.100.005,160.005,159.90
    
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01JUGO DE CARTON UN SABOR , 200 ML ( PAQ 27)9UD420355.943,203.460.0018576.620.003,780.003,780.08
    
7
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS SALADAS, 234G (PAQ 27)12UD210177.952,135.400.0018384.370.002,520.002,519.77
    
8
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS CON QUESO 34G (PAQ 30)11UD750635.596,991.490.00181,258.470.008,250.008,249.96
    
9
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE SODA, 33.5G (PAQ 20)18UD11597.461,754.280.0018315.770.002,070.002,070.05
    
10
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DULCES, 576G (PAQ 36)10UD300254.232,542.300.0018457.610.003,000.002,999.91
    
11
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE AVENA DULCE, 28OZ (PAQ 24)12UD300254.243,050.880.0018549.160.003,600.003,600.04
    
12
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETA DE AVENA INTEGRAL, 400 G (PAQ 18)18UD140118.642,135.520.0018384.390.002,520.002,519.91
    
13
50192109 - Papas fritas d(...)
2.3.1.1.01SNACK PAPAS FRITAS (PAQ 14)24UD220186.444,474.560.0018805.420.005,280.005,279.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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52,130.08 DOP
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AccountValueAnnual Availability
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IDDescriptionValueMonthYear
0  AYB52,130.08  DOPAbril2021
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20210112152,130.08  DOP