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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.517783 
Contract referenceDGM-2021-00025 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en la instalaciones de esta DGM. 
Goods 
Contract Start:
14/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGM-UC-CD-2021-0028 
Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en la instalaciones de esta DGM. 
Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en la instalaciones de esta DGM. 
Departamento de Almacén y Suministro. 
Industria del Este Joasaul, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
139,210.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1111718 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
117,975.000.0021,235.500.00130,950.00139,210.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel toalla 6/1.50UD75069034,500.000.00186,210.000.0037,500.0040,710.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higienico jumbo 12/1.50UD90097248,600.000.00188,748.000.0045,000.0057,348.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas 500/1.10UD1,2008008,000.000.00181,440.000.0012,000.009,440.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro.30GAL2001253,750.000.0018675.000.006,000.004,425.00
    
5
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Desinfectante aromatizado.50GAL2501758,750.000.00181,575.000.0012,500.0010,325.00
    
6
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Jabón liquido.25GAL3002255,625.000.00181,012.500.007,500.006,637.50
    
7
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Fundas plasticas color negro de 55.5PAQ6004002,000.000.0018360.000.003,000.002,360.00
    
8
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Fundas plasticas color negro de 33.5PAQ4503501,750.000.0018315.000.002,250.002,065.00
    
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Acido muriatico.20UD2602505,000.000.0018900.000.005,200.005,900.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
130,950.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0199,750.00  DOP----View
2.3.7.2.9911,200.00  DOP----View
2.3.9.9.0120,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1615228172014QPW7K1140,862.50  DOP