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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.534598 
Contract referenceDGAP-2021-00226 
Contract description:Adquisición de insumos de limpieza para la DGA 
Goods 
Contract Start:
28/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGAP-UC-CD-2021-0161 
Adquisición de insumos de limpieza para la DGA 
Adquisición de insumos de limpieza para la DGA 
Dpto. Almacen y Aprovisionamiento 
oferta suplyfezard_EXT 
GoodsDominicana 
139,122 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Abraham Lincoln 1101, Edif. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Anexos: oficio no,D/A52-04-21 D/F 09-04-2021 Cotización: no, s/n D/F 09-04-2021 Para ser entregado en stock de almacén pago a 30 días

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1111405 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
117,900.000.0021,222.000.00130,692.00139,122.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO 6/1300UD17715045,000.000.00188,100.000.0053,100.0053,100.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 6/1120UD28525030,000.000.00185,400.000.0034,200.0035,400.00
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CERAMICA 6/118UD6795509,900.000.00181,782.000.0012,222.0011,682.00
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICA GRANDE 36UD2952509,000.000.00181,620.000.0010,620.0010,620.00
    
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DESODORANTE PARA BAÑO 4/110UD1851,50015,000.000.00182,700.000.001,850.0017,700.00
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DESODORANTE PARA BAÑO 4/11UD1,8709,0009,000.000.00181,620.000.0018,700.0010,620.00
 
10.- PAQUETES DE JABON BOLAZUL 5/1
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
139,122.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01139,122.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de insumos de limpieza para la DGA139,122.00  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021-04251139,122.00  DOP