1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.534598
Contract reference
DGAP-2021-00226
Contract description:
Adquisición de insumos de limpieza para la DGA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAP-UC-CD-2021-0161
Request Title
Adquisición de insumos de limpieza para la DGA
Description
Adquisición de insumos de limpieza para la DGA
Business Operation
Dpto. Almacen y Aprovisionamiento
Reply Reference
oferta suplyfezard_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
139,122 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abraham Lincoln 1101, Edif. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Anexos: oficio no,D/A52-04-21 D/F 09-04-2021 Cotización: no, s/n D/F 09-04-2021 Para ser entregado en stock de almacén pago a 30 días
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1111405 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
117,900.00
0.00
21,222.00
0.00
130,692.00
139,122.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO 6/1
300
UD
177
150
45,000.00
0.00
18
8,100.00
0.00
53,100.00
53,100.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE 6/1
120
UD
285
250
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
34,200.00
35,400.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIA CERAMICA 6/1
18
UD
679
550
9,900.00
0.00
18
1,782.00
0.00
12,222.00
11,682.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICA GRANDE
36
UD
295
250
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
10,620.00
10,620.00
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DESODORANTE PARA BAÑO 4/1
10
UD
185
1,500
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
1,850.00
17,700.00
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DESODORANTE PARA BAÑO 4/1
1
UD
1,870
9,000
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
18,700.00
10,620.00
Comentarios proveedor:
10.- PAQUETES DE JABON BOLAZUL 5/1
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
existencia de fondos katty.pdf
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SOLICITUD KATTY.pdf
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presupuestaria katty.pdf
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Katty cotizacion.pdf
Katty cotizacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/4/2021_3_11 p.m..Pdf
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OC DGAP-2021-00226 GRUPO SUPLYFEZARD.pdf
OC DGAP-2021-00226 GRUPO SUPLYFEZARD.pdf
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cuota katty.pdf
cuota katty.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,122.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
139,122.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de insumos de limpieza para la DGA
139,122.00
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021-0425
1
139,122.00
DOP
Vencido
cuota katty.pdf