Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.525646 
Contract referencePROMESECAL-2021-00092 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION DEL COVID-1 
Goods 
Contract Start:
21/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-08-ProcesosExcepcion 
PROMESECAL-MAE-PEUR-2021-0004 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION DEL COVID-19 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION DEL COVID-19 
Dirección de planificación y desarrollo  
SONAR INVESTMENTS_EXT 
GoodsDominicana 
11,264,704.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1106128 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,546,360.000.000.001,718,344.8016,313,400.0011,264,704.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
49221510 - Gorras deporti(...)
2.6.2.2.01Gorras (equipos de vacunación + staff)58,270UD150704,078,900.000.000.0018734,202.008,740,500.004,813,102.00
    
5
53103001 - Camisetas (t-s(...)
2.3.2.3.01Camisetas (equipos de vacunación + staff)58,270UD120885,127,760.000.000.0018922,996.806,992,400.006,050,756.80
    
20
42131502 - Gorras para pa(...)
2.3.2.3.01Gorras (otros: PAI, trabajadores DPS/DAS, etc)2,150UD15070150,500.000.000.001827,090.00322,500.00177,590.00
    
21
53103001 - Camisetas (t-s(...)
2.3.2.3.01Camisetas (otros: PAI, trabajadores DPS/DAS, etc)2,150UD12088189,200.000.000.001834,056.00258,000.00223,256.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
3,386,296.39 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.013,386,296.39  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA3,386,296.39  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1621015605828W4UB5310411,000.00  DOP