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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.513024 
Contract referenceCESFRONT-2021-00017 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS PARA EL HOGAR 
Goods 
Contract Start:
30/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CESFRONT-DAF-CM-2021-0008 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS PARA EL HOGAR 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS PARA EL HOGAR 
C-4, Oficial de logistica 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS PARA EL HOGAR_E 
GoodsDominicana 
356,924.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
En las Provincias Dajabón, Elías piña, pedernales y Jimaní. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Adquisición de equipos y artículos varios, para ser utilizados en las diferentes Bases de Operaciones de este Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres CESFRONT, la Provincia Dajabón, El

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1104156 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
302,478.000.0054,446.040.00370,753.00356,924.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
27
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01BOMBA DE AGUA 2 HP2UD43,60036,50073,000.000.001813,140.000.0087,200.0086,140.00
    
28
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLOR ALMENDRA 53. CUBETA DE 5 GALS.10UD15,80012,900129,000.000.001823,220.000.00158,000.00152,220.00
    
29
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04TIJERA 8 PULGS1UD550300300.000.001854.000.00550.00354.00
    
30
39121501 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01AUTOMÁTICO1UD720575575.000.0018103.500.00720.00678.50
    
31
39121501 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01CONTROL1UD780570570.000.0018102.600.00780.00672.60
    
32
39121501 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01KIT DE BOMBA1UD570350350.000.001863.000.00570.00413.00
    
33
39121501 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01MANOMETRO1UD897575575.000.0018103.500.00897.00678.50
    
34
52141506 - Congeladores p(...)
2.6.1.4.01FREEZER 15 PIES CÚBICOS 1UD72,53659,77759,777.000.001810,759.860.0072,536.0070,536.86
    
35
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01BEBEDERO FRÍA Y CALIENTE3UD16,50012,77738,331.000.00186,899.580.0049,500.0045,230.58
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
714,165.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01174,398.00  DOP----View
2.3.9.9.0110,550.00  DOP----View
2.3.5.5.0189,016.00  DOP----View
2.6.1.4.01191,484.00  DOP----View
2.6.5.2.0187,200.00  DOP----View
2.3.7.2.06158,000.00  DOP----View
2.3.6.3.04550.00  DOP----View
2.3.9.6.012,967.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211971657,218.70  DOP