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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.523804
Contract reference
RADIO EMISORA FF.AA-2021-00014
Contract description:
Adquisición de Pinturas y Materiales, para ser Utilizados en el Mantenimiento del edificio que aloja esta Radioemisora Cultural la voz de las Fuerzas Armadas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/05/2021 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/06/2021 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
RADIO EMISORA FF.AA-UC-CD-2021-0007
Request Title
Adquisición de Pinturas y Materiales, para ser Utilizados en el Mantenimiento del edificio que aloja esta Radioemisora Cultural la voz de las Fuerzas Armadas.
Description
Adquisición de Pinturas y Materiales, para ser Utilizados en el Mantenimiento del edificio que aloja esta Radioemisora Cultural la voz de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Departamento Oficial Ejectivo
Reply Reference
Propuesta Araluz Services, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
97,601.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
14/05/2021 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/06/2021 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero esq. Luperon, Ministerio de Defensa DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1099419 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
82,713.50
0.00
14,888.43
0.00
82,713.50
97,601.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Color Blanco Acrílica
10
UD
4,223.5
4,223.5
42,235.00
0.00
18
7,602.30
0.00
42,235.00
49,837.30
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones Pintura Color Gris Perla
10
GAL
1,218
1,218
12,180.00
0.00
18
2,192.40
0.00
12,180.00
14,372.40
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones Pintura Acrílica Color Blanco Hueso
9
GAL
847
847
7,623.00
0.00
18
1,372.14
0.00
7,623.00
8,995.14
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Esmalte Color Caoba
5
GAL
1,107.5
1,107.5
5,537.50
0.00
18
996.75
0.00
5,537.50
6,534.25
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica Color Ladrillo
8
GAL
847.25
847.25
6,778.00
0.00
18
1,220.04
0.00
6,778.00
7,998.04
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Color Verde Esperanza
5
GAL
842
842
4,210.00
0.00
18
757.80
0.00
4,210.00
4,967.80
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas No. 3
10
UD
84
84
840.00
0.00
18
151.20
0.00
840.00
991.20
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Porta Rolos
10
UD
124
124
1,240.00
0.00
18
223.20
0.00
1,240.00
1,463.20
9
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.01
Mota P/ Rolo
10
UD
207
207
2,070.00
0.00
18
372.60
0.00
2,070.00
2,442.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/3/2021_9_14 p.m..Pdf
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Certificacion de existencia de fondos pinturas.pdf
Certificacion de existencia de fondos pinturas.pdf
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Adjudicacion de pintura.Pdf
Adjudicacion de pintura.Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,601.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
92,704.93
DOP
----
View
2.3.9.9.01
4,897.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Pinturas y Materiales, para ser Utilizados en el Mantenimiento del edificio que aloja esta Radioemisora Cultural la voz de las Fuerzas Armadas.
97,601.93
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.014
1
97,601.93
DOP
Vencido
Certificacion de existencia de fondos pinturas.pdf