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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.516540 
Contract referenceCULTURA-2021-00033 
Contract description::Adquisición de Materiales de limpieza para este Ministerio y Dependencias. 
Goods 
Contract Start:
13/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CULTURA-DAF-CM-2021-0004 
Adquisición de Materiales de limpieza para este Ministerio y Dependencias.  
Adquisición de Materiales de limpieza para este Ministerio y Dependencias.  
Departamento de Almacen y Suministro 
CULTURA-DAF-CM-2021-0004 
GoodsDominicana 
146,556 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SEDE  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1098539 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
124,200.000.0022,356.000.00210,300.00146,556.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
15121517 - Jabones lubric(...)
2.3.7.1.06Almorol Silicon, para Almacén Sede 36GAL28028010,080.000.00181,814.400.0010,080.0011,894.40
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Fundas 55 GLS, calibre 150 ( FARDO 100/1) , para Almacén Sede 200UD50037074,000.000.001813,320.000.00100,000.0087,320.00
    
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido para fregar , para Almacén Sede 200GAL35012525,000.000.00184,500.000.0070,000.0029,500.00
    
25
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Atomificador de 16 onza , para Almacén Sede 100UD70454,500.000.0018810.000.007,000.005,310.00
    
28
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Desengrasante anti oxido , para Almacén Sede 36UD4701957,020.000.00181,263.600.0016,920.008,283.60
    
34
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Shampoo lava autos , para Almacén Sede 36GAL1751003,600.000.0018648.000.006,300.004,248.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
146,556.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0147,341.60  DOP----View
2.3.7.1.0611,894.40  DOP----View
2.3.5.5.0187,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de limpieza para este Ministerio y Dependencias.146,556.00  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021eg1616510475915fewf1146,556.00  DOP