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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.514395 
Contract referenceCULTURA-2021-00032 
Contract description:Adquisición de Materiales de limpieza para este Ministerio y Dependencias 
Goods 
Contract Start:
19/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CULTURA-DAF-CM-2021-0004 
Adquisición de Materiales de limpieza para este Ministerio y Dependencias.  
Adquisición de Materiales de limpieza para este Ministerio y Dependencias.  
Departamento de Almacen y Suministro 
CULTURA-DAF-2021-0004 
GoodsDominicana 
53,155.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SEDE  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1098538 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,047.000.000.008,108.4682,400.0053,155.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Ácido Muriático, para Almacén Sede 36GAL2001274,572.000.000.0018822.967,200.005,394.96
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Cubo c / Escurridor , para Almacén Sede 20UD4751953,900.000.000.0018702.009,500.004,602.00
    
26
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Desinfectante , para Almacén Sede 300GAL13091.2527,375.000.000.00184,927.5039,000.0032,302.50
    
39
47131612 - Cauchos de rep(...)
2.3.9.1.01Plato #5 Desechables , para Almacén Sede 60PAQ5041.252,475.000.000.0018445.503,000.002,920.50
    
42
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Ambientador en gel para auto , para Almacén Sede 50UD36092.54,625.000.000.0018832.5018,000.005,457.50
    
46
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Dosificadores de jabón líquido para manos, para Centro Cultural Narciso Gonzalez 6UD9503502,100.000.000.0018378.005,700.002,478.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
146,556.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0147,341.60  DOP----View
2.3.7.1.0611,894.40  DOP----View
2.3.5.5.0187,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de limpieza para este Ministerio y Dependencias.146,556.00  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021eg1616510475915fewf1146,556.00  DOP