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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.530926
Contract reference
INDOTEL-2021-00042
Contract description:
Mantenimiento Torres de Comunicación de las Estaciones Fijas de Monitoreo Espectro Radioeléctrico Nacional
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INDOTEL-CCC-CP-2020-0006
Request Title
Mantenimiento Torres de Comunicación de las Estaciones Fijas de Monitoreo Espectro Radioeléctrico Nacional
Description
Mantenimiento a las Torres de Comunicación y tanques de combustible con sus tuberías de conducción de las estaciones Fijas de Monitoreo del Espectro Radioeléctrico Nacional
Business Operation
Direccion del Espectro Radioelectrico
Reply Reference
Contratación de servicio de mantenimiento de Torre
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
321,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1075918 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
272,881.35
0.00
49,118.64
0.00
350,000.00
321,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Servicio de Mantenimiento de Estación El Rosario, San Juan de la Maguana
1
UD
350,000
272,881.35
272,881.35
0.00
18
49,118.64
0.00
350,000.00
321,999.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota a comprometer sertema.pdf
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resolusion de adjudicacion sertema.pdf
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contratosertema.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
224,999.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Mantenimiento Torres de Comunicación de las Estaciones Fijas de Monitoreo Espectro Radioeléctrico Nacional
224,999.99
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2020-296
1
2,302,000.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer sertema.pdf