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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.498454 
Contract referenceHMRA-2021-00018 
Contract description:INSUMOS DE LIMPIEZAS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
20/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMRA-UC-CD-2021-0007 
INSUMOS DE LIMPIEZAS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 
INSUMOS DE LIMPIEZAS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 
almacen gral 
INSUMO DE LIMPIEZAS Y MOBILIARIO DE OFICINA_EXT 
GoodsDominicana 
136,244.37 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1066607 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
115,461.330.000.0020,783.04131,169.00136,244.37
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
56112104 - Sillas para ej(...)
2.6.1.1.01ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON RUEDAS, COLOR PLATEADO, CON CERRADURAS, MED 22" X 17" X 26"2UD19,95016,91533,830.000.000.00186,089.4039,900.0039,919.40
    
2
56112104 - Sillas para ej(...)
2.6.1.1.01ARCHIVO MODULAR (4 GAVETAS GRANDES)2UD15,45413,096.826,193.600.000.00184,714.8530,908.0030,908.45
    
3
41104019 - Colectores de (...)
2.3.9.3.01FRASCOS PLASTICOS CON SU TAPA DE 16 ONZ50UD3026.661,333.000.000.0018239.941,500.001,572.94
    
4
41104019 - Colectores de (...)
2.3.9.3.01FRASCOS PLASTICOS CON SU TAPA DE 24 ONZ50UD3533.171,658.300.000.0018298.491,750.001,956.79
    
5
41104019 - Colectores de (...)
2.3.9.3.01FRASCOS PLASTICOS CON SU TAPA DE 32 ONZ50UD4039.281,963.850.000.0018353.492,000.002,317.34
    
6
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01PALITAS RECOGER BASURA (UD)15UD129127.51,912.500.000.0018344.251,935.002,256.75
    
7
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA P/BAÑO (UD)12UD130128.161,537.920.000.0018276.831,560.001,814.75
    
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01SUAPER FIBRA ALGODON NO.32 (UD)24UD249247.535,940.720.000.00181,069.335,976.007,010.05
    
9
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01SUAPER FIBRA ALGODON NO.28 (UD)18UD230227.034,086.540.000.0018735.584,140.004,822.12
    
10
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA (AMARILLA)100UD156146.214,620.000.000.00182,631.6015,600.0017,251.60
    
11
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA (ROSADA)60UD190178.2910,697.400.000.00181,925.5311,400.0012,622.93
    
12
56112104 - Sillas para ej(...)
2.6.1.1.01SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS1UD14,50011,687.511,687.500.000.00182,103.7514,500.0013,791.25
 
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136,244.37 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.0184,619.10  DOP----View
2.3.9.3.015,847.07  DOP----View
2.3.9.1.0145,778.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA136,244.37  DOPAbril2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021010122136,244.37  DOP