Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.497928 
Contract referenceSRSNORC-2021-00011 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
14/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2020-0095 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
DEPARTAMENTO ALMACEN GENERAL 
SRSNORC-DAF-CM-2020-0095 
GoodsDominicana 
13,553.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
14/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1063001 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,486.200.000.002,067.5226,900.0013,553.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE TELA100UD7538.133,813.000.000.0018686.347,500.004,499.34
    
17
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE500UD2511.015,505.000.000.0018990.9012,500.006,495.90
    
27
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE METAL20UD12012.71254.200.000.001845.762,400.00299.96
    
30
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO ARAÑA PLASTICO5UD300179.4897.000.000.0018161.461,500.001,058.46
    
32
50202301 - Agua
2.3.1.1.01AGUA DE BATERIAS30GAL10033.91,017.000.000.0018183.063,000.001,200.06
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
25,832.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0118,832.80  DOP----View
2.3.9.6.017,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA25,832.80  DOPFebrero2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SRSNORC-2021-00013202125,832.80  DOP