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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.497648 
Contract referenceAGRICULTURA-2021-00001 
Contract description:SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA Y ADQUISICION DE TONER 
Services 
Contract Start:
14/01/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AGRICULTURA-UC-CD-2021-0001 
SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA Y ADQUISICION DE TONER 
SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA Y ADQUISICION DE TONER, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, RECURSOS HUMANOS Y FINANCIERO, SEGUN DOC. ANEXA. 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS 
OFERTA ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
115,109 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/01/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1059801 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
97,550.000.0017,559.000.00115,109.00115,109.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81111805 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.02SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA1UD45,72538,75038,750.000.00186,975.000.0045,725.0045,725.00
 
PERTENECIENTE AL DEPTO. DE COMPRAS
  
    
1
81111805 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.02SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA1UD51,09443,30043,300.000.00187,794.000.0051,094.0051,094.00
 
PERTENECIENTE AL DEPTO. FINANCIERO
  
    
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02TONER 478S -ORIGINAL1UD18,29015,50015,500.000.00182,790.000.0018,290.0018,290.00
 
PERTENECIENTE AL DEPTO. DE RECURSO HUMANOS
  
 
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Operation
General Source
115,109.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.02115,109.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA Y ADQUISICION DE TONER115,109.00  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202184581115,109.00  DOP