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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.497055
Contract reference
GANADERIA-2021-00001
Contract description:
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIGEGA. 300 FARDOS DE BOTELLAS DE 16OZ 24/1 50 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/01/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GANADERIA-UC-CD-2020-0225
Request Title
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIGEGA
Description
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIGEGA, DETALLES: 300 FARDOS DE BOTELLAS DE 16OZ 24/1 50 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.
Business Operation
DPTO. ADMINISTRATIVO
Reply Reference
Inversiones Taramaca, SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
38,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/01/2021 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/01/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIGEGA. 300 FARDOS DE BOTELLAS DE 16OZ 24/1 50 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES. COM. LICDA. MAIRA ALONZO. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1059310 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,500.00
0.00
0.00
0.00
40,250.00
38,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLAS DE 16OZ 24/1
300
UD
125
120
36,000.00
0.00
0.00
0.00
37,500.00
36,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.
50
UD
55
50
2,500.00
0.00
0.00
0.00
2,750.00
2,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA454.pdf
CUOTA454.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_6/1/2021_2_42 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_6/1/2021_2_45 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA456.pdf
ORDEN DE COMPRA456.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
38,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIGEGA
38,500.00
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2616
2
38,500.00
DOP
Vencido
CUOTA454.pdf