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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.495699 
Contract referenceIDAC-2020-00235 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL IDAC 
Goods 
Contract Start:
30/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDAC-DAF-CM-2020-0071 
ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL IDAC 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL IDAC 
Administrativo del Departamento de los Servicios Generales 
PROLIMPISO, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
48,085 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1052624 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,750.000.007,335.000.00103,350.0048,085.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 200UD1507715,400.000.00182,772.000.0030,000.0018,172.00
    
13
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIN ESPUMA 48UD4501929,216.000.00181,658.880.0021,600.0010,874.88
    
15
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADOR DE AGUA 75UD90423,150.000.0018567.000.006,750.003,717.00
    
17
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DOMESTICO 150GAL30086.5612,984.000.00182,337.120.0045,000.0015,321.12
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
354,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01354,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ENERO354,000.00  DOPEnero2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.3.2.011354,000.00  DOP