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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.493405
Contract reference
ARSSEMMA-2020-00137
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO TRIMESTRE 2020
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/02/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0018
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO TRIMESTRE 2020
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO TRIMESTRE 2020
Business Operation
ALMACEN
Reply Reference
ESPIKEL CLEAN INDUSTRIAL, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,670.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Por medio de la presente, le informo que por error le colocaron el 18% a la azúcar y debe ser el 16% itbis, por lo que, la adjudicación de dicho ítem no es de RD$19,293.00 sino de RD$18,966.00 impuest
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1050420 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,703.60
0.00
6,966.65
0.00
41,591.30
45,670.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Ambientador y Desinfectante Manzana y Canela. PARA PISO
97
UD
71.9
68
6,596.00
0.00
18
1,187.28
0.00
6,974.30
7,783.28
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Lavaplatos (Jabón Líquido)
31
UD
96
85
2,635.00
0.00
18
474.30
0.00
2,976.00
3,109.30
3
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Cloro. GALON
75
UD
45.5
51
3,825.00
0.00
18
688.50
0.00
3,412.50
4,513.50
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallitas Microfibra
46
UD
29.5
32
1,472.00
0.00
18
264.96
0.00
1,357.00
1,736.96
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares de Guantes M, L, XL, XXL (MANO FUERTE) NEGROS
48
UD
40
40
1,920.00
0.00
18
345.60
0.00
1,920.00
2,265.60
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapes #32
10
UD
105.5
101.5
1,015.00
0.00
18
182.70
0.00
1,055.00
1,197.70
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras Aromáticas
55
UD
28
33
1,815.00
0.00
18
326.70
0.00
1,540.00
2,141.70
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo Verde con Esponja
30
UD
14
10
300.00
0.00
18
54.00
0.00
420.00
354.00
14
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
20
UD
9.3
5.08
101.60
0.00
18
18.29
0.00
186.00
119.89
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador Aerosol diferentes aromas Spray 360 o 400 ml.
39
UD
55.5
66
2,574.00
0.00
18
463.32
0.00
2,164.50
3,037.32
16
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Escobilla de Baño para Inodoro
2
UD
43
50
100.00
0.00
18
18.00
0.00
86.00
118.00
18
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Crema 5 libras
150
PAQ
130
109
16,350.00
0.00
18
2,943.00
0.00
19,500.00
19,293.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
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Contract Document Template
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Acta No. AS35-20 Adjudicacion.pdf
Acta No. AS35-20 Adjudicacion.pdf
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Orden de Compra ESPIKEL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
385,207.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
51,125.30
DOP
----
View
2.3.1.1.01
19,500.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
91,920.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
22,481.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
139,786.80
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,920.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
58,474.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0018
1
385,207.66
DOP
Vencido
Certificacion de Existencia Fondos.pdf