1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.491686
Contract reference
IDECOOP-2020-00106
Contract description:
Adquisición de materiales de ferretería, para ser utilizado en el area de Fincanciera y una oficina perteneciente a dpto de Desarrollo. Perfil:Compras por Debajo del Umbral
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDECOOP-UC-CD-2020-0098
Request Title
Adquisición de materiales de ferretería, para ser utilizado en el area de Fincanciera y una oficina perteneciente a dpto de Desarrollo.
Description
Adquisición de materiales de ferretería, para ser utilizado en el area de Fincanciera y una oficina perteneciente a dpto de Desarrollo.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Adquisición de materiales de ferretería, para ser
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,243.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1049103 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,545.00
0.00
3,698.10
0.00
124,045.00
24,243.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINTURA BLANCO 80 ACRILICA
5
UD
980
980
4,900.00
0.00
18
882.00
0.00
4,900.00
5,782.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINTURA BLANCO HUESO 70 ACRILICA
5
UD
980
980
4,900.00
0.00
18
882.00
0.00
4,900.00
5,782.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PORTA ROLO
3
UD
295
295
885.00
0.00
18
159.30
0.00
885.00
1,044.30
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MOTA ANTIGOTA
4
UD
495
495
1,980.00
0.00
18
356.40
0.00
1,980.00
2,336.40
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
BROCHA NO.2
4
UD
125
125
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
BROCHA NO. 11/2
4
UD
125
125
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
BANDEJA PINTURA
1
UD
370
370
370.00
0.00
18
66.60
0.00
370.00
436.60
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
LIJA 80
1
UD
65
65
65.00
0.00
18
11.70
0.00
65.00
76.70
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
CEMENTO
1
UD
105
105
105.00
0.00
18
18.90
0.00
105.00
123.90
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
ESPATULA NO-11/2
2
UD
195
195
390.00
0.00
18
70.20
0.00
390.00
460.20
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
EXTESIONES 3M
2
UD
2,975
2,975
5,950.00
0.00
18
1,071.00
0.00
5,950.00
7,021.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pinturas de esmalte
2
GAL
850
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
0.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pinturas de agua
2
GAL
850
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
0.00
3
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Pinturas de aceite
2
GAL
850
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
0.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas
2
GAL
850
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
0.00
5
15121804 - Preparación co
(...)
15121804 - Preparación contra óxido
2.3.7.1.06
Preparación contra óxido
2
GAL
850
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
0.00
1
72102305 - Servicios de r
(...)
72102305 - Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado
2.2.7.1.04
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado
1
UD
95,000
0
0.00
0.00
0.00
0.00
95,000.00
0.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/12/2020_1_56 p.m..Pdf
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cotizacio ferreteria.pdf
cotizacio ferreteria.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,045.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
20,545.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
6,800.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
1,700.00
DOP
----
View
2.2.7.1.04
95,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG16080492805545ZeN5
1556
24,243.10
DOP
Vencido
apropiacion bateria.pdf