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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.497998
Contract reference
CCZEDF-2020-00044
Contract description:
Adquisición de 1500 Kits de limpieza y/o desinfección, para ser donados en la Zona Fronteriza
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/01/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/01/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CCZEDF-DAF-CM-2020-0002
Request Title
Adquisición de 1500 Kits de limpieza y/o desinfección, para ser donados en la Zona Fronteriza
Description
Adquisición de 1500 Kits de limpieza y/o desinfección, para ser donados en la Zona Fronteriza
Business Operation
Dirección Ejecutiva
Reply Reference
Grupo Comercial Delkon, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
690,300 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/01/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/01/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Res. Alameda Oeste, C/ hoja ancha No. 21 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1039338 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
585,000.00
0.00
105,300.00
0.00
900,000.00
690,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquido 16 oz. con válvula dispensadora
1,500
UD
80
60
90,000.00
0.00
18
16,200.00
0.00
120,000.00
106,200.00
2
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Gel antibacterial 16 oz. con válvula dispensadora
1,500
UD
130
90
135,000.00
0.00
18
24,300.00
0.00
195,000.00
159,300.00
3
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Alcohol de 70 grado, 16 oz. con amotizador
1,500
UD
155
110
165,000.00
0.00
18
29,700.00
0.00
232,500.00
194,700.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón de cuaba en pasta 5/1
1,500
UD
95
75
112,500.00
0.00
18
20,250.00
0.00
142,500.00
132,750.00
5
42211712 - Estuches para
(...)
42211712 - Estuches para ayudas auditivas
2.3.9.9.01
Bolso de tela impreso full color doble
1,500
UD
140
55
82,500.00
0.00
18
14,850.00
0.00
210,000.00
97,350.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/12/2020_6_44 p.m..Pdf
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Acta Simple de apertura de ofertas 001.jpg
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Acta Simple de apertura de ofertas 002.jpg
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
900,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
690,000.00
DOP
----
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2.3.9.9.01
210,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1606159716551rBKF0
4741
1,062,000.00
DOP
Vencido
Cert. apropiaicon presupuestaria.jpg