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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.174831
Contract reference
MIN. ADM PRESIDENCIA-2017-00120
Contract description:
ARTICULOS LIMPIEZA PARA INVENTARIO SUMINISTRO 2DO TRIMEST.2017
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIN. ADM PRESIDENCIA-DAF-CM-2017-0030
Request Title
ARTICULOS LIMPIEZA PARA INVENTARIO SUMINISTRO 2DO TRIM.
Description
ARTICULOS LIMPIEZA E HIGIENE PARA INVENTARIO SUMINISTRO Y MAYORDOMIA 2DO TRIMESTRE 2017
Business Operation
departamento de suministro
Reply Reference
ATHILL& MARTINEZ, ART, LIMPIEZA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,107.33 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
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Payment Method
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Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.262301 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
77,209.60
0.00
13,897.73
0.00
101,125.00
91,107.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
JABON DE MANO ESPUMA (REF. FOAM 520501 TIPO S4)
120
UD
650
483.33
57,999.60
0.00
18
10,439.93
0.00
78,000.00
68,439.53
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER #32
100
UD
80
95
9,500.00
0.00
18
1,710.00
0.00
8,000.00
11,210.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
PIEDRAS DE BAÑOS
50
UD
20
27
1,350.00
0.00
18
243.00
0.00
1,000.00
1,593.00
14
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA RECOGEDOR BASURA
25
UD
120
60
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
3,000.00
1,770.00
15
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES PLASTICOS (PAR)
100
UD
40
24.5
2,450.00
0.00
18
441.00
0.00
4,000.00
2,891.00
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA (PASTA)
30
UD
15
8.5
255.00
0.00
18
45.90
0.00
450.00
300.90
29
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE PEDAL/TAPA COLOR BLANCO (Altura 16 pulg x12 ancho Aproxim.)
3
UD
1,000
710
2,130.00
0.00
18
383.40
0.00
3,000.00
2,513.40
32
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GOMAS PARA SACAR AGUA
15
UD
245
135
2,025.00
0.00
18
364.50
0.00
3,675.00
2,389.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/06/2017_01_39 p.m..Pdf
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