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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.486421
Contract reference
INDRHI-2020-00380
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA TERMINACIÓN Y ACABADO DE MUROS Y PUERTAS, EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL 2do y 3er NIVEL DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2020-0287
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA TERMINACIÓN Y ACABADO DE MUROS Y PUERTAS, EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL 2do y 3er NIVEL DE LA INSTITUCIÓN
Description
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA TERMINACIÓN Y ACABADO DE MUROS Y PUERTAS, EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL 2do y 3er NIVEL DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Div.Planta Fisica y Manteniiento
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA TERMINA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,922.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
EXW - En fábrica (lugar convenido)
Contract Start Date
02/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1036824 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,307.10
0.00
7,615.28
0.00
49,998.00
49,922.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLODD C/ AZUL GLACIAL
11
GAL
1,500
1,385
15,235.00
0.00
18
2,742.30
0.00
16,500.00
17,977.30
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA IMPERFECCIONES DE PARED
3
GAL
350
537.2
1,611.60
0.00
18
290.09
0.00
1,050.00
1,901.69
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
ROLO CON MOTA PARA PINTAR
3
UD
350
161
483.00
0.00
18
86.94
0.00
1,050.00
569.94
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA
3
UD
100
62.5
187.50
0.00
18
33.75
0.00
300.00
221.25
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER CALIENTE 1000 O 900
8
GAL
400
308
2,464.00
0.00
18
443.52
0.00
3,200.00
2,907.52
6
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
OLEO #3
8
UD
625
462
3,696.00
0.00
18
665.28
0.00
5,000.00
4,361.28
7
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
OLEO #2
8
UD
650
462
3,696.00
0.00
18
665.28
0.00
5,200.00
4,361.28
8
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
LIJA FINA PARA MADERA #220
16
UD
30
34
544.00
0.00
18
97.92
0.00
480.00
641.92
9
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
LIJA FINA PARA MADERA #100
16
UD
33
34
544.00
0.00
18
97.92
0.00
528.00
641.92
10
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
RETARDADOR LIQUIDO
5
GAL
800
876.3
4,381.50
0.00
18
788.67
0.00
4,000.00
5,170.17
11
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA PARA EL MANTENIMIENTO
10
UD
140
60.75
607.50
0.00
18
109.35
0.00
1,400.00
716.85
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA MADERA
3
GAL
430
850
2,550.00
0.00
18
459.00
0.00
1,290.00
3,009.00
13
46171517 - Señales de cha
(...)
46171517 - Señales de chapa
2.3.9.9.04
LLAVIN DE PUÑO PARA PUERTA
7
UD
800
561
3,927.00
0.00
18
706.86
0.00
5,600.00
4,633.86
14
30171701 - Adoquines
2.3.6.4.04
BRAZO HIDRÁULICO PARA CIERRE DE PUERTA
2
UD
2,200
1,190
2,380.00
0.00
18
428.40
0.00
4,400.00
2,808.40
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,998.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
33,900.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,340.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,350.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,008.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
1,400.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,600.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
4,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
296
1
50,000.00
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDOS No.296.pdf