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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.488715
Contract reference
DGAP-2020-00929
Contract description:
Suministro de Materiales para la Reparación de Fachada Frontal de la Sede Central ,DGA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/12/2020 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAP-UC-CD-2020-0521
Request Title
Suministro de Materiales para la Reparación de Fachada Frontal de la Sede Central ,DGA
Description
Suministro de Materiales para la Reparación de Fachada Frontal de la Sede Central ,Dpto. ingeniería y mantenimiento. DGA
Business Operation
Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA
Reply Reference
Roman Paredes industrial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,640.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2020 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Oficio: D/IYM-804-2020 D/F 17/11/2020 Cotización No:205 D/F 19/11/2020 Para ser utilizados en la reparación de la fachada frontal de la sede central de la DGA. Forma de Pago Crédito Entrega con Notif
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1034105 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,560.00
0.00
2,080.80
0.00
11,560.00
13,640.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30161503 - Drywall
2.3.6.1.04
Plancha de Durock ½¨ x 4x8
4
UD
2,475
2,475
9,900.00
0.00
18
1,782.00
0.00
9,900.00
11,682.00
2
31161509 - Tornillos para
(...)
31161509 - Tornillos para drywall
2.3.6.3.06
Esquinero metálico para Durock de 10¨cal.30
4
UD
135
135
540.00
0.00
18
97.20
0.00
540.00
637.20
3
30111504 - Morteros
2.3.9.9.01
Funda de cementin de 50 libras
1
UD
770
770
770.00
0.00
18
138.60
0.00
770.00
908.60
4
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
Cinta de fibra 2¨x 300 pies.
1
UD
350
350
350.00
0.00
18
63.00
0.00
350.00
413.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/11/2020_2_07 p.m..Pdf
Download
OCP 2020-00929 ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL.pdf
OCP 2020-00929 ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL.pdf
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comprometer.pdf
comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,560.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.04
9,900.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
540.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,120.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
20201181
1
11,560.00
DOP
Vencido
presupuestaria.pdf