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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.491039
Contract reference
MISPAS-2020-01038
Contract description:
Compra de Materiales Gastables e Insumos de oficina
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MISPAS-UC-CD-2020-0232
Request Title
Compra de Materiales Gastables e Insumos de oficina
Description
Compra de materiales gastables e insumos de oficinas, los cuáles serán utilizados en la Dirección de Normas y Reglamentos, según oficio DNRT-0038-2020 d/f 18/09/2020, suscrito por Dra. Milagros Peña González, Directora de Normas y Reglamentos Técnicos.
Business Operation
DIRECCION DE NORMAS Y REGLAMENTOS TECNICOS
Reply Reference
Compra de Materiales Gastables e Insumos de oficin
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,697.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe 1051 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los documentos originales reposan en la orden de compra no. MISPAS-2020-01037
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1031220 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,760.70
0.00
1,936.92
0.00
20,330.00
12,697.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Compra de toner HP CE285A
2
UD
8,000
3,600
7,200.00
0.00
18
1,296.00
0.00
16,000.00
8,496.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Compra de servilleta ( paquetes 500/1)
2
UD
250
108.68
217.36
0.00
18
39.12
0.00
500.00
256.48
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Compra de papel de higiénico ( fardo 6/1)
1
UD
540
979
979.00
0.00
18
176.22
0.00
540.00
1,155.22
9
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Compra de papel bond 8 1/2 x 11 ( resma)
2
UD
200
144
288.00
0.00
18
51.84
0.00
400.00
339.84
10
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Compra de papel bond 8 1/2 x 13 ( resma)
2
UD
245
195
390.00
0.00
18
70.20
0.00
490.00
460.20
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Compra de folders 8 1/2 x 11 ( caja de 100 unidades)
2
UD
300
207.63
415.26
0.00
18
74.75
0.00
600.00
490.01
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Compra de folders 8 1/2 x 13 ( caja de 100 unidades)
2
UD
390
320.34
640.68
0.00
18
115.32
0.00
780.00
756.00
13
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
Compra de grapas estándar (caja)
2
UD
40
25.36
50.72
0.00
18
9.13
0.00
80.00
59.85
14
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
Compra de cinta adhesiva
2
UD
70
48
96.00
0.00
18
17.28
0.00
140.00
113.28
15
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Compra de folio transparente
4
PAQ
200
120.92
483.68
0.00
18
87.06
0.00
800.00
570.74
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
MAXI BODEGAS 0232.pdf
MAXI BODEGAS 0232.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2020_1_55 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,298.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
22,089.60
DOP
----
View
2.3.9.5.01
493.60
DOP
----
View
2.3.1.1.01
715.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Compra de Materiales Gastables e Insumos de oficina
23,298.20
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
01.0001
10787
23,298.19
DOP
Vencido
INVERSIONES ND 0232.pdf
2021
0207
1
23,298.20
DOP
Vencido
INVERSIONES ND 0232.pdf