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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.484968
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2020-00272
Contract description:
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA, DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES (DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/11/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2020-0054
Request Title
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA, DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES (DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021)
Description
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA, DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES (DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021)
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA
Reply Reference
SUPLIDORA LEOPEÑA , S.R.L_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
122,232.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/11/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1032638 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
103,587.00
0.00
18,645.66
0.00
117,900.00
122,232.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN PLOVO (SACOS)
3
UD
700
689
2,067.00
0.00
18
372.06
0.00
2,100.00
2,439.06
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
100
GAL
400
313
31,300.00
0.00
18
5,634.00
0.00
40,000.00
36,934.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA DE FREGAR
3
CAJ
1,300
1,972
5,916.00
0.00
18
1,064.88
0.00
3,900.00
6,980.88
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
75
GAL
170
175
13,125.00
0.00
18
2,362.50
0.00
12,750.00
15,487.50
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR MAQUINAS
3
CAJ
2,500
3,703
11,109.00
0.00
18
1,999.62
0.00
7,500.00
13,108.62
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
5
CAJ
2,000
1,656
8,280.00
0.00
18
1,490.40
0.00
10,000.00
9,770.40
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
170
GAL
75
74
12,580.00
0.00
18
2,264.40
0.00
12,750.00
14,844.40
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
MISTOLIN
170
GAL
170
113
19,210.00
0.00
18
3,457.80
0.00
28,900.00
22,667.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/11/2020_7_05 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER103.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
117,900.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2020-0054
2020
117,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION095.pdf