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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.511999 
Contract referenceEDEESTE-2020-00029 
Contract description:Compra materiales de limpieza. 
Goods 
Contract Start:
25/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDEESTE-CCC-CP-2020-0016 
Compra materiales de limpieza. 
Compra materiaales de limpieza para la higiene de las oficinas de EDEESTE. 
Servicios Generales 
EDEESTE-CCC-CP-2020-0016 
GoodsDominicana 
286,312.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1030841 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
242,638.000.0043,674.840.00382,084.00286,312.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubeta plastica.100UD129.868.686,868.000.00181,236.240.0012,980.008,104.24
    
6
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Suape No.32.800UD153.481.4965,192.000.001811,734.560.00122,720.0076,926.56
    
13
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobilla para inodoro.200UD99.1265.1913,038.000.00182,346.840.0019,824.0015,384.84
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba cerdas suave.1,000UD129.886.9286,920.000.001815,645.600.00129,800.00102,565.60
    
24
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01Par Guantes de goma resitentes.1,000UD96.7670.6270,620.000.001812,711.600.0096,760.0083,331.60
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
2,189,851.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.012,189,851.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra materiales de limpieza364,975.18  DOPMarzo2021
2  Compra materiales de limpieza364,975.18  DOPAbril2021
3  Compra materiales de limpieza364,975.18  DOPMayo2021
4  Compra materiales de limpieza364,975.18  DOPJunio2021
5  Compra materiales de limpieza364,975.18  DOPJulio2021
6  Compra materiales limpieza364,975.18  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021120202,189,851.08  DOP