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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.483951 
Contract referenceDICOM-2020-02429 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2020. 
Goods 
Contract Start:
24/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DICOM-UC-CD-2020-0153 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2020. 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2020. 
Almacén y Suministro 
COTIZACION PRICESMART SRL_EXT_CP001 
GoodsDominicana 
21,265.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
24/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Báez #23 DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1029560 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,021.250.003,243.810.0029,990.0021,265.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL MEDIANO20GAL300177.973,559.400.0018640.690.006,000.004,200.09
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR1UD120338.98338.980.001861.020.001,440.00400.00
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA LIMPIAR REUSABLE PAQUETES1UD500716.1716.100.0018128.900.00500.00845.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DESINFESTANTE5UD500279.661,398.300.0018251.690.002,500.001,649.99
    
8
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS (PAQUETES 25/1)6UD55194.921,169.520.0018210.510.001,650.001,380.03
    
9
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLASTICOS (PAQUETES 25/1)6UD55169.491,016.940.0018183.050.001,650.001,199.99
    
10
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES (PAQUETES 25/1)10UD175483.054,830.500.0018869.490.001,750.005,699.99
    
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO0UD40000.000.00180.000.001,600.000.00
    
12
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01GUANTES LARGE1UD600601.69601.690.0018108.300.002,700.00709.99
    
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA6UD450110.17661.020.0018118.980.002,700.00780.00
    
18
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE SERVILLETAS (100/1)20UD150186.443,728.800.0018671.180.007,500.004,399.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
57,696.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.031,239.00  DOP----View
2.3.9.1.019,050.60  DOP----View
2.3.3.2.0146,728.00  DOP----View
2.3.6.9.01678.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE ADQUISICION DE BIENES57,696.10  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020DICOM-2020-0053157,696.10  DOP