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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.482417 
Contract referenceSRSNORC-2020-00241 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA DEPTO. ODONTOLOGIA 
Goods 
Contract Start:
18/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/11/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2020-0073 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA DEPTO. ODONTOLOGIA 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA DEPTO. ODONTOLOGIA 
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA 
SRSNORC-DAF-CM-2020-0073 
GoodsDominicana 
257,715.66 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
18/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/11/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1027838 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
218,403.100.0039,312.560.00380,500.00257,715.66
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA344UD10071.6724,653.100.00184,437.560.0034,400.0029,090.66
    
3
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO #10100PAQ900464,600.000.0018828.000.0090,000.005,428.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACO DE 30 LB)2UD7006001,200.000.0018216.000.001,400.001,416.00
    
15
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE GOMA25UD12036900.000.0018162.000.003,000.001,062.00
    
18
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01TOALLAS PARA SECAR MANOS30UD90401,200.000.0018216.000.002,700.001,416.00
    
20
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01ATOMIZADOR30UD300551,650.000.0018297.000.009,000.001,947.00
    
24
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 55GL20,000UD43.2464,800.000.001811,664.000.0080,000.0076,464.00
    
25
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 55 GL ROJAS20,000UD85.97119,400.000.001821,492.000.00160,000.00140,892.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
257,715.66 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0129,090.66  DOP----View
2.3.9.1.01223,197.00  DOP----View
2.3.9.5.015,428.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA DEPTO. ODONTOLOGIA257,715.66  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020SRSNORC-2020-002412020257,715.66  DOP