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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.482153 
Contract referenceCDC-2020-00101 
Contract description:ADQUISICIÒN ARTICULOS VARIOS 
Goods 
Contract Start:
18/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CDC-UC-CD-2020-0101 
ADQUISICIÒN ARTICULOS VARIOS 
ADQUISICIÒN ARTICULOS VARIOS 
División de Servicio Generales  
ADQUISICIÒN ARTICULOS VARIOS_EXT 
GoodsDominicana 
5,652.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1027543 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
4,790.000.00862.200.005,845.005,652.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADORES5UD116100500.000.001890.000.00580.00590.00
    
1
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04DISPENSADOREES PARA GEL 16 OZ5UD116100500.000.001890.000.00580.00590.00
    
1
43201808 - Disco compacto(...)
2.3.9.2.01CD EN BLANCO 50/11PAQ700650650.000.0018117.000.00700.00767.00
    
1
43201808 - Disco compacto(...)
2.3.9.2.01SOBRES EN BLANCO PARA CD 50/11PAQ857070.000.001812.600.0085.0082.60
    
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA DE TRAFICO AMARILLO1GAL3,5002,8002,800.000.0018504.000.003,500.003,304.00
    
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06BROCHA GRANDE1UD1509090.000.001816.200.00150.00106.20
    
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06BOTELLA DE TINER1UD250180180.000.001832.400.00250.00212.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
5,845.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.041,160.00  DOP----View
2.3.9.2.01785.00  DOP----View
2.3.7.2.063,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1605619430944415,652.20  DOP