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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.482213
Contract reference
UASD-2020-00042
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza para la Red de Cafetería
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UASD-UC-CD-2020-0014
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza para Red de Cafetería
Description
Materiales para la limpieza para la limpieza de la Red de Cafeterías
Business Operation
Adquisición de materiales de limpieza para Red de Cafetería
Reply Reference
MIDDEN_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,865.29 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Red de Cafeterias OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.871209 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,936.69
0.00
5,928.60
0.00
38,865.00
38,865.29
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cajas de cloro 6/1
10
CAJ
330
279.66
2,796.60
0.00
18
503.39
0.00
3,300.00
3,299.99
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cajas desinfectante Mistolin 4/1
10
CAJ
780
661.02
6,610.20
0.00
18
1,189.84
0.00
7,800.00
7,800.04
3
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
Cajas desincrustante 6/1 M/Bioaroma
5
CAJ
1,020
864.41
4,322.05
0.00
18
777.97
0.00
5,100.00
5,100.02
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plasticas c/palo regular
20
UD
105
88.98
1,779.60
0.00
18
320.33
0.00
2,100.00
2,099.93
5
42281709 - Cepillos de li
(...)
42281709 - Cepillos de limpieza de esterilización
2.3.9.3.01
Suapes #32 c/palo
20
UD
128
108.47
2,169.40
0.00
18
390.49
0.00
2,560.00
2,559.89
6
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
Brillo Gordo
30
UD
20
16.95
508.50
0.00
18
91.53
0.00
600.00
600.03
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador en espray Glade 8onz
30
UD
75
63.56
1,906.80
0.00
18
343.22
0.00
2,250.00
2,250.02
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higienico jumbo 12/1
2
PAQ
480
406.78
813.56
0.00
18
146.44
0.00
960.00
960.00
9
53131601 - Gorros de baño
2.3.9.9.01
Caja de gorros desechables 100/1
15
CAJ
155
131.36
1,970.40
0.00
18
354.67
0.00
2,325.00
2,325.07
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Caja de guante desechable de latex 100/1
15
CAJ
198
167.8
2,517.00
0.00
18
453.06
0.00
2,970.00
2,970.06
11
39121719 - Protectores
2.3.9.9.04
Caja de mascarilla tipo bosal 50/1
15
CAJ
149
126.27
1,894.05
0.00
18
340.93
0.00
2,235.00
2,234.98
12
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Pares de guantes limpieza amarillos
10
UD
49
41.53
415.30
0.00
18
74.75
0.00
490.00
490.05
13
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo 30lbs
3
UD
645
546.61
1,639.83
0.00
18
295.17
0.00
1,935.00
1,935.00
14
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
Zafacon de basura p/oficinas
10
UD
289
244.92
2,449.20
0.00
18
440.86
0.00
2,890.00
2,890.06
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla micro-fibra
30
UD
45
38.14
1,144.20
0.00
18
205.96
0.00
1,350.00
1,350.16
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/11/2020_4_59 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,865.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
3,299.99
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,435.14
DOP
----
View
2.2.8.5.03
5,100.02
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,649.98
DOP
----
View
2.3.3.2.01
960.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,325.07
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,205.04
DOP
----
View
2.6.3.2.01
2,890.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de materiales de limpieza para la Red de Cafeteria
38,865.29
DOP
Mayo
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
021
1
38,865.29
DOP
Vencido
CERTIFICACION MAT DE LIMPIEZA RED CAFETERIA.pdf