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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.483266 
Contract referenceCERTV-2020-00236 
Contract description:COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
20/11/2020 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CERTV-DAF-CM-2020-0026 
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CERTV. 
mayordomina 
CERTV-DAF-CM-2020-0026 
GoodsDominicana 
104,430 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/11/2020 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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CREDITO

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1025837 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
88,500.000.000.0015,930.00195,866.80104,430.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑOS PARA DISPENSADOR 12/1 (FARDO)40CAJ2,552.3479431,760.000.000.00185,716.80102,093.6037,476.80
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑOS ROLLOS 48/1 (FARDOS)10PAQ1,380.67527,520.000.000.00181,353.6013,806.008,873.60
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (GALON)30GAL239.541103,300.000.000.0018594.007,186.203,894.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON EN BOLA AZUL 5/1 10PAQ14597970.000.000.0018174.601,450.001,144.60
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA 500/1 FARDO 10/110PAQ1,4166206,200.000.000.00181,116.0014,160.007,316.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03LAVAPLATOS (GALON)10GAL224.21101,100.000.000.0018198.002,242.001,298.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA LIQUIDO (GALON)20GAL224.21102,200.000.000.0018396.004,484.002,596.00
    
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS EN ROLLOS 6/1 30PAQ1,209.592527,750.000.000.00184,995.0036,285.0032,745.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE ZAFACON DE OFICINA DE 10 GALONES 100/1 10/1 FARDOS5PAQ2,8321,5407,700.000.000.00181,386.0014,160.009,086.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
104,430.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0186,411.40  DOP----View
2.3.9.1.0112,980.00  DOP----View
2.3.7.2.035,038.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA104,430.00  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020015731200,000.00  DOP