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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.492470
Contract reference
IDEICE-2020-00125
Contract description:
COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA Y LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDEICE-UC-CD-2020-0064
Request Title
COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA Y LIMPIEZA
Description
COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA Y LIMPIEZA
Business Operation
administrativo y financiero
Reply Reference
service group_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
144,426 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1023315 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
123,850.00
0.00
20,576.00
0.00
123,850.00
144,426.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETE DE AZUCAR CREMA 10/1
10
UD
325
325
3,250.00
0.00
16
520.00
0.00
3,250.00
3,770.00
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFE MOLIDO 20/1 LIBRAS
14
UD
5,900
5,900
82,600.00
0.00
16
13,216.00
0.00
82,600.00
95,816.00
1
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/1 JUMBO
40
UD
950
950
38,000.00
0.00
18
6,840.00
0.00
38,000.00
44,840.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/11/2020_3_29 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer alimentos y productos SERVICE GROUP.pdf
Cuota a comprometer alimentos y productos SERVICE GROUP.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
85,850.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
38,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1604069730172UCBV6
1
144,426.00
DOP
Vencido
solicitud y certificacion articulos de cocina y limpieza.pdf